用戶【Roselyn】點評問題和點評內容

【評論主題】10 下列何者不是內部控制缺失?(A)缺乏適當的交易覆核 (B)員工經常踰越權限 (C)保障資產措施不足 (D)存貨種類繁多且容易過時

【評論內容】審計準則265號 第五條1.內部控制缺失係指符合下列情況之一者:(1)控制之設計、付諸實行或運作無法及時預防或偵出並改正財務報表不實表達。(2)缺乏用以及時預防或偵出並改正財務報表不實表達之必要控制。 A.B.C 皆可能造成財務報表不實(財務報導舞弊、挪用資產)

【評論主題】10 下列何者不是內部控制缺失?(A)缺乏適當的交易覆核 (B)員工經常踰越權限 (C)保障資產措施不足 (D)存貨種類繁多且容易過時

【評論內容】審計準則265號 第五條1.內部控制缺失係指符合下列情況之一者:(1)控制之設計、付諸實行或運作無法及時預防或偵出並改正財務報表不實表達。(2)缺乏用以及時預防或偵出並改正財務報表不實表達之必要控制。 A.B.C 皆可能造成財務報表不實(財務報導舞弊、挪用資產)