【阿詹】評論
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 第17條三、金融檢查機關、會計師、內部稽核單位(含母公司內部稽核單位)、 自行查核人員所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所 列應加強辦理改善事項之未改善情形。前項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。