51.對於較小型公開發行公司必須以合理有效之方式,成功獲得有效之内部控制。下列何者並非良好之作法?(A)高階主管廣泛與直接的參與營運活動(B)縮減董事會職能(C)妥善利用資訊科技(D)管理階層有效監督
52.企業内部控制在電腦資訊系統普及化後,管理者直接透過資訊系統取得資訊,使傳統從事資料彙整及■ 分析之幕僚人員顯得多餘’將使組鱗結構趨向何種狀態?(A)扁平化(B)垂直化丨(C)水扁化丨(D)水平化
55.為防止巳付憑單重覆付款,可採取下列哪項内部控制程序?I (A)憑單由負貴簽發支票的人編製(B)憑單應經二位以上的負責主管核准(C)憑單上的曰期應在憑單支付日的數天内(D)主管根據憑單簽發支票後,
56.企業之内部控制制度,非一般性質材料之採購,供應商交貨經點收後,涉及進料品質、規格之檢驗, 應由哪一個部門負責檢驗?(A)倉儲部門及生產部門(B)檢驗部門及生產部門(C)檢驗部H或請購部門(D)稽
57.企業執行其内部控制,財務部將核定之客戶授信額度輸入電腦銷貨管理系統,銷售部辦理賒銷即無法 超出該額度出貨,這是企業運用電腦系統之複核控制來扮演何種監督功能?(A)持續性之監督(B)個別評估(C)
59.公司之政策為「客戶永遠是對的」,一旦發生客訴問題,據報營業部門均會做合適之說明與處理,稽 核人員進行檢查時,首先要蒐集之資料為何?(A)發生客訴客戶之帳齡分析表(B)客訴之意見分類及檢討分析表(
63.公開發行公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值多少比 率,公開發行公司應於事實發生日之即日起算二日内公告申報?(A)百分之一以上(B)百分之二以上(C)百分之五以
65.以下敘述何者為非?(A)資金貸與他人作業程序應經公司董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意(B)公司董事會於討論資金貸與他人作業程序時,應充分考量各獨立董事之意見(C)董事會得授權董事長在一定
66.公開發行公司之子公司非屬國内公開發行公司,取得或處分資產有依規定應公告申報情事者,由下列 何者辦理公告申報?(A)該公開發行公司_(B)該公開發行公司所屬集團企業(C)子公司(D)不必辦理公告申