【Chenchu Chang】評論
根據台財融字第85527545號函為落實...
【楊杰】評論
為落實金融機構內部控制制度、強化內部稽核功能,各金融機構及金融人員研究訓練中心辦理各項訓練時,應將部控制相關規定及金融舞弊案例分析納入訓練課程,加強各級人員風險偵防觀念,以有效杜絕金融弊端
【yoon】評論
各金融機構及金融人員研訓中心辦理各項訓練時應將內部控制相關規定及金融舞弊案例分析納入訓練課程台財融字第85527545號 函主旨:為落實金融機構內部控制制度、強化內部稽核功能,各金融機構及金融人員研究訓練中心辦理各項訓練時,應將內部控制相關規定及金融舞弊案例分析納入訓練課程,加強各級人員風險偵防觀念,以有效杜絕金融弊端,請 查照。說明:一 為強化金融機構內部管理,本部除訂定「金融機構建立內部控制制度實施要點」外,並多次重申各金融機構應加強檢討改進內部控制制度、落實內部稽核功能、建立行員內部控制風險偵防觀念。 二 鑑於邇來因內部管理不當,導致金融弊端發生多起,顯見各金融機構內部管理仍待加強。究其主因,肇於內部管理執行不利或流於形式,有賴加強管理階層及行員之內部管理訓練。請各金融機構及金融人員研究訓練中心辦理各項訓練時,應將內部控制有關規定及案例分析等納入訓練課程,以強化金融機構自行查核及內部稽核功能,有效杜絕金融弊端。